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县审计局精准发力 扎实开展“科学规范提升年”行动

来源:县审计局 作者:乔红伟 李 娜 时间:2025-11-05

为深入贯彻落实国家关于审计工作高质量发展的战略部署,切实提升审计工作的科学性、规范性和效能,2025年,县审计局紧扣“科学、规范、提升”核心要,聚焦重点任务,精准施策发力,扎实推动“科学规范提升年”行动走深走实,有力提升了审计工作整体水平

一是树牢科学审计理念,提升审计谋划水平。精心编纂《科学规范提升年实用读本》,汇集优秀审计案例与理论文章,为审计实践提供即时参考,促进外部经验内化为实战能力,推动研究成果转化。加强审计计划管理科学性,完善审计对象筛选机制,加强对重点领域、重点部门、重点资金和关键环节的风险评估,提升立项的针对性与科学性。深入开展审前调研,加强对被审计单位行业特点、政策环境、管理模式、内部控制等方面的深度研究,据此编制更具针对性和操作性的审计实施方案,推动审计工作从“被动查账”向“主动研究”转变,有效增强审计工作的预见性和针对性。

二是健全规范审计体系,夯实审计工作根基。完善制度标准体系,以《国家审计准则》为基准,全面梳理审计业务流程,查漏补缺,制定出台《审计业务质量易发问题规范指引》《审计档案管理操作规范》等内部规范文件,形成覆盖审计计划、实施、报告、整改全流程的制度规范体系。对主要审计文书的格式、内容、要素及编制审核要求进一步统一规范,显著提升了审计文书的规范性、严谨性和专业水准。强化全体审计人员的程序意识和底线思维,严格遵守法定审计程序和内部操作规程,确保程序规范、依法合规,有效防范审计风险。

三是创新审计技术方法,提升审计工作效能。面对新形势新任务,该局大力推动技术赋能,向科技要效能、要效率。积极推广应用大数据审计技术,加强审计数据平台建设与应用,探索运用SQL查询、可视化工具等先进技术手段,提升数据挖掘与剖析能力,在多个审计项目中实践应用数字化审计模式,审计效率和覆盖面得到显著提升。积极探索融合式、嵌入式审计及“大项目”组织模式,努力实现“一审多项”、“一审多果”显著提高了审计资源的整体效能。

四是加强审计质量控制,筑牢审计工作生命线。健全分级质量控制机制,严格执行审计工作底稿交叉复核、审计报告集体审定等制度,通过层层把关,确保审计证据适当充分、审计结论客观公正、审计建议可行有效。细化各环节操作规程,加强从审计计划、进点实施到出具报告、跟踪整改的全链条管控,优化计划管理,严控审计时限,提升现场效率。通过定期召开审计业务会议、加强现场督导检查等方式,确保审计方案有效执行、审计重点得到有效关注。定期开展审计项目质量检查,树立优秀标杆,确保审计质量稳步提升。

五是聚焦审计整改落实,做实监督“后半篇文章”。推动建立审计查出问题整改台账管理制度,实行“问题清单”、“整改清单”、“责任清单”对接和销号管理。对审计整改情况实行定期跟踪检查和“回头看”,对整改不力、敷衍塞责的,按《审计整改约谈办法》及有关规定进行警示督促、追责问责,坚决维护审计监督的严肃性和权威性,确保问题真整改、改到位,确保审计成果有效转化为治理效能。加强审计成果综合剖析,从体制机制层面提出建议,为县委、县政府决策和完善治理提供参考,做实“后半篇文章”。

六是加强审计队伍建设,提升专业胜任能力。围绕“科学规范提升年”主题,制定实施“大学习大练兵”能力提升计划,建立“每周一讲”常态化学习机制,加强政治理论、政策法规、业务技能培训,全面提升审计人员“能查、能说、能写”的专业素养。通过以审代训、岗位练兵、参与上级审计项目等方式,让审计人员特别是年轻干部在实战实践中经风雨、长才干,不断提升解决问题的能力。持续加强廉政与职业道德教育,引导审计干部严格执行审计“八不准”工作纪律和各项廉洁纪律规定,筑牢拒腐防变的思想防线,着力锻造忠诚干净担当的审计铁军。


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